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mua! (*╯3╰)
于2019-03-04 11:57 發(fā)布 ??1900次瀏覽
小黎老師
職稱: 中級會計師
2019-03-04 11:57
你好,借:應付職工薪酬 貸:相應的成本費用(紅字)
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計提工資會計分錄
答: 借:管理費用、銷售費用-工資等,貸:應付職工薪酬-工資
老師您好!計提工資的時候怎么做會計分錄,謝謝!
答: 你好 借成本費用 貸應付職工薪酬
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
計提工資的會計分錄是什么呢?老師
答: 你好!購買時: 借:管理費用 貸:銀行存款 抵減時: 借:應交稅費——增值稅 貸:管理費用
計提工資的會計分錄怎么做?
討論
發(fā)現之前7、8、9月份的賬是計提工資,沒有做支付工資會計分錄,12月份要做調賬。如何調賬?
計提工資會計分錄該怎么做?
老師,比如本來計提工資100萬,然后按照正常的也是實際發(fā)放了工資100萬,做完了計提,發(fā)放的分錄后,后面又有因為員工賬號錯退回10萬,又重發(fā)給員工,這種情況下怎么做會計分錄?
公司每月計提工資的依據是什么?會計分錄怎樣做
小黎老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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