公司去年10月購材料收到對方增值稅專用發(fā)票借:主營業(yè)務(wù)成本60344.83,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)稅9655.17,貸:70000,2019年2月發(fā)生退貨,材料全部退回,但是7萬元對方到現(xiàn)在還沒退到公司賬上,應(yīng)該怎么做賬?借:主營業(yè)務(wù)成本-60344.83,貸什么7萬?還有貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
小南
于2019-03-05 11:20 發(fā)布 ??720次瀏覽
- 送心意
文老師
職稱: 中級職稱
2019-03-05 12:20
您好,涉及以前年度的成本,應(yīng)該通過以前年度損益調(diào)整科目,借 以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)
借以前年度損益調(diào)整正數(shù)貸利潤分配——未分配利潤
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想想那個(gè)道理,如果借方不應(yīng)該是進(jìn)項(xiàng)稅額,那么不是增加進(jìn)項(xiàng)稅額了?增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就是減少進(jìn)項(xiàng)稅。相當(dāng)于固定資產(chǎn)的累計(jì)折舊科目
2021-11-21 09:44:50

當(dāng)月出口貨物不予抵扣退稅的稅額
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
第二問指出口貨物的“采購時(shí)購進(jìn)庫存商品”
2017-07-21 22:44:28

您好,涉及以前年度的成本,應(yīng)該通過以前年度損益調(diào)整科目,借 以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)
借以前年度損益調(diào)整正數(shù)貸利潤分配——未分配利潤
2019-03-05 12:20:44

你們是什么行業(yè)適用的稅率是多少
計(jì)算過程是這樣的
28100/(1+稅率)*稅率- 進(jìn)項(xiàng)稅額1534.69
2016-07-25 16:28:31

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-08-01 10:43:53
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小南 追問
2019-03-05 13:18
小南 追問
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