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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-03-05 11:32

您好 
借:庫存商品 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

smile 追問

2019-03-05 11:41

那后面的應(yīng)交稅費(fèi)那呢

bamboo老師 解答

2019-03-05 11:44

不太明白您的意思

smile 追問

2019-03-05 11:50

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅。  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)額轉(zhuǎn)出 
這樣做 對(duì)嗎?

bamboo老師 解答

2019-03-05 11:53

可以這樣做 實(shí)際工作中 如果當(dāng)期沒有應(yīng)該繳納的增值稅  年末做一筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄就可以了 不用逐月做

smile 追問

2019-03-05 11:59

那我這月咋做…,我把之前錯(cuò)的全做轉(zhuǎn)出,以后沒有了

bamboo老師 解答

2019-03-05 12:01

您可以根據(jù)您寫的分錄就這么做

smile 追問

2019-03-05 14:09

那老師你發(fā)的那個(gè)也要寫是么

bamboo老師 解答

2019-03-05 14:14

我的當(dāng)然要寫 然后再寫一筆 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)額轉(zhuǎn)出 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

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你好,分錄如下: 借:有關(guān)成本或費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2020-09-03 16:08:09
借:存貨,成本費(fèi)用等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2023-07-12 15:56:11
借相關(guān)成本費(fèi)用貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2019-09-16 11:52:21
您好 借:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019-03-05 11:32:15
你好這個(gè)蔬菜用于哪里這個(gè)?
2021-07-07 10:52:32
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