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Memmory L
于2019-03-05 14:47 發(fā)布 ??629次瀏覽
三寶老師
職稱: 高級會計師,稅務(wù)師
2019-03-05 14:50
借:實收股本 500000 貸:利潤分配 440767.90 貸:銀行存款 59232.10
Memmory L 追問
2019-03-05 15:02
年末該結(jié)轉(zhuǎn)
三寶老師 解答
2019-03-05 15:08
年末結(jié)轉(zhuǎn)什么呢?你公司股東都退股了,所有科目余額都為0
2019-03-05 15:28
我最后一個月只有這兩張憑證,應(yīng)該怎樣結(jié)轉(zhuǎn)這些科目
2019-03-05 15:30
將管理費用和財務(wù)費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就可以
2019-03-05 15:31
老師,請問是這樣嗎
2019-03-05 15:35
你做的憑證是正確的
2019-03-05 15:36
謝謝老師
2019-03-05 15:39
不客氣。祝你工作愉快,滿意請五星好評
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三寶老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,稅務(wù)師
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