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送心意

馬老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-06 10:03

你增值稅前面是進(jìn)銷等是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的呢

捻花一笑 追問

2019-03-06 10:07

馬老師前面沒有結(jié)轉(zhuǎn)過,當(dāng)月記帳的時(shí)候 購進(jìn)記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)     銷售記-銷項(xiàng)  就是這樣記帳的

捻花一笑 追問

2019-03-06 10:09

現(xiàn)在實(shí)際交稅后,直接記 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已交稅金可以嗎?

馬老師 解答

2019-03-06 10:10

你的科目要有連貫性啊   你交完以后應(yīng)該是平的

捻花一笑 追問

2019-03-06 10:14

交完是平的,都是在應(yīng)交稅費(fèi) 一級(jí)科目下的借貸方  銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)在貸方,上交的時(shí)候-已交稅金在借方了,貸銀行存款就平了,現(xiàn)在不懂的是,上月應(yīng)交稅費(fèi)-科目沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,行不行?

馬老師 解答

2019-03-06 10:21

可以 但是完善的是應(yīng)該要過度一下

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你好,你的具體問題是?
2017-02-07 15:26:43
你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
你好,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)月末有余額
2020-05-11 09:38:15
就是你當(dāng)期的銷-進(jìn)-留抵應(yīng)該交的稅。
2019-06-12 10:15:18
你好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不需要結(jié)平的
2018-02-02 11:53:16
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