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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計(jì)師

2019-03-06 11:21

你好,11月計(jì)提的只要在5月底前發(fā)了就好,可以不用調(diào)整

天天向上 追問

2019-03-06 11:22

那我12月份工資也沒有發(fā),也沒有計(jì)提,這個(gè)怎么辦呢

徐阿富老師 解答

2019-03-06 11:24

你好,如果需要在5月底前發(fā)12月份工資的,可以計(jì)提借以前年度損益調(diào)整或利潤分配-未分配利潤   貸應(yīng)付職工薪酬-工資,然后在匯算清繳時(shí)加上這筆工資金額就好

天天向上 追問

2019-03-06 11:30

沒看明白,那我11月份的工資沒發(fā),現(xiàn)在已是1月份,要怎么辦呢

徐阿富老師 解答

2019-03-06 11:36

你好,11月份的你已經(jīng)計(jì)提了,在5月份前發(fā)了就好,不用怎么樣啊,發(fā)的分錄借應(yīng)付職工薪酬   貸銀行存款

天天向上 追問

2019-03-06 11:38

那我是不是就是1月份做賬的時(shí)候就是,直接發(fā)放11月份工資。借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款?這樣跨年度發(fā)工資會不會有什么影響啊

天天向上 追問

2019-03-06 11:42

還有就是,我12月份的時(shí)候未計(jì)提12月工資。那我在1月份做賬的時(shí)候直接就是 ,計(jì)提12月工資,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付職工薪酬-工資是嗎?

徐阿富老師 解答

2019-03-06 12:20

你好,是的,沒錯(cuò),就是這樣

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相關(guān)問題討論
你好! 以后改過來就可以了
2020-04-12 12:45:48
你好,沖銷多計(jì)提的 借;應(yīng)付職工薪酬 貸;管理費(fèi)用等科目 10
2017-05-09 17:59:17
你好,11月計(jì)提的只要在5月底前發(fā)了就好,可以不用調(diào)整
2019-03-06 11:21:23
你好,如果金額不大,直接在今年補(bǔ)提
2018-08-31 11:54:37
你好,2月計(jì)提工資、3月計(jì)提社保的分錄都做了嗎?
2019-09-25 10:15:45
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