
一般納稅人公司收到普票,要記應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額嗎?
答: 您好,普票是直接價稅合計入賬
請問,一般納稅人收到發(fā)票,不馬上認(rèn)證,記應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額,還是記應(yīng)交稅費—待認(rèn)證進(jìn)項稅額?
答: 你好 做應(yīng)交稅費待認(rèn)證
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,我想請問一下,一般納稅人拿到增值稅發(fā)票記賬的時候為什么要應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額-一般計稅,不直接記應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅
答: 因為當(dāng)月不抵扣,所以要應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額,以后月份抵扣了再轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅
我是一般納稅人,我收到的進(jìn)貨發(fā)票是普通發(fā)票,怎么記分錄?借記:庫存商品,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項,貸記:應(yīng)付賬款,對嗎?
公司是一般納稅人,當(dāng)進(jìn)項比銷項多時。借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項 -增值稅留底稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)可以嗎
一般納稅人開具增值稅普通發(fā)票,入賬時也是要將稅額記入貸方:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅嗎?
一般納稅人收到普通發(fā)票為什么要借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額呢?應(yīng)該直接進(jìn)入管理費用或者存貨成本啊
公司是一般納稅人,收到的普票(除開4月1日的特殊情況外)。做憑證的時候,應(yīng)該做,應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額嗎?


Vlan 追問
2019-03-08 10:00
小黎老師 解答
2019-03-08 10:06