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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-03-08 11:05

您好 
計提 
借:管理費(fèi)用——職工薪酬 
銷售費(fèi)用——職工薪酬等 
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 
發(fā)放工資 
借:應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸:銀行存款

神奇小飛俠 追問

2019-03-08 11:12

老師,是政府會計制度。

bamboo老師 解答

2019-03-08 11:15

先通過“應(yīng)付職工薪酬”科目對上述支出進(jìn)行歸集,待實際支出發(fā)生時,再按照各自資金走向,分別通過“財政撥款收入(財政補(bǔ)助收入)”、“零余額財戶用款額度”、“銀行存款”,“其他應(yīng)付款”,“應(yīng)繳稅費(fèi)”等會計科目進(jìn)行分類核算

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