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送心意

田老師

職稱會(huì)計(jì)師

2015-07-22 09:03

我當(dāng)時(shí)計(jì)入在建工程的,未計(jì)入成本,如何調(diào)整還有應(yīng)付款,內(nèi)帳也要通過(guò)以前年度調(diào)整科目嗎??jī)?nèi)帳我現(xiàn)在可以等款付清時(shí)計(jì)入固定資產(chǎn)嗎?

有魅力的高跟鞋 追問

2015-07-22 09:35

如果這個(gè)月轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)的話下月折舊,以前的折舊不用補(bǔ)提是嗎?

有魅力的高跟鞋 追問

2015-07-22 10:01

要是這樣的話,我可以等付清時(shí)在轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)行嗎?

有魅力的高跟鞋 追問

2015-07-22 10:06

那有應(yīng)付款分錄做借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程 貸:應(yīng)付賬款 對(duì)嗎?

有魅力的高跟鞋 追問

2015-07-22 10:27

關(guān)鍵付的余款與賬面數(shù)不一致怎么辦呢?固定資產(chǎn)與計(jì)提的折舊如何調(diào)整?比如應(yīng)付賬款零頭數(shù)未付。

田老師 解答

2015-07-22 08:50

1、調(diào)整的話如何做分錄:借:固定資產(chǎn)  貸:以前年度調(diào)整科目(如果入了成本)2、折舊要補(bǔ)提借:以前年度調(diào)整科目貸:累計(jì)折舊   3、購(gòu)入就入固定資產(chǎn)不用等到付清款。

田老師 解答

2015-07-22 09:30

哦,那再在轉(zhuǎn)出就行了,借:固定資產(chǎn)  貸:在建工程  就行了,其他不用做

田老師 解答

2015-07-22 09:55

是的

田老師 解答

2015-07-22 10:03

不用呀,和付不付款沒有關(guān)系,只要交付使用就轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)行

田老師 解答

2015-07-22 10:20

付款時(shí):借:應(yīng)付賬款  貸:銀行

田老師 解答

2015-07-22 10:28

差額放入管理費(fèi)用

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相關(guān)問題討論
完工,轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)的分錄是對(duì)的。
2022-06-23 19:28:53
你好,題目里面說(shuō)的是在建工程的階段。
2020-03-19 17:03:27
一月份借固定資產(chǎn)貸在建工程
2020-03-16 13:37:22
要驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的 感謝您的提問如果滿意請(qǐng)給五星謝謝
2019-12-02 15:56:22
沖掉吧,借:成本費(fèi)用科目 貸:固定資產(chǎn) 計(jì)提的折舊也要沖掉 借:成本費(fèi)用科目 貸:累計(jì)折舊
2018-07-16 15:13:23
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