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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-03-11 12:58

你好,之前為什么貸方要計入 進項轉(zhuǎn)出? 
第二年抵扣是這樣做分錄 
借;應(yīng)交稅費(進項稅額) 
貸;應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅

依夕 追問

2019-03-11 13:00

這是領(lǐng)用外購原材料建造不動產(chǎn)

鄒老師 解答

2019-03-11 13:01

你好,抵扣就做這個分錄就是了 
借;應(yīng)交稅費(進項稅額) 
貸;應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅

依夕 追問

2019-03-11 13:01

不應(yīng)該銷項中抵扣嗎

依夕 追問

2019-03-11 13:03

你這個貸方是待抵扣進項稅,不明白啥意思

鄒老師 解答

2019-03-11 13:08

你好,是從待抵扣進項稅額結(jié)轉(zhuǎn)到進項稅額,從而抵扣銷項稅額

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你好,之前為什么貸方要計入 進項轉(zhuǎn)出? 第二年抵扣是這樣做分錄 借;應(yīng)交稅費(進項稅額) 貸;應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅
2019-03-11 12:58:06
如果要寫金額就必須放在具體的題目中,這樣直接寫金額是沒辦法寫的。
2018-11-24 16:14:11
你好!如果不存在尚未抵扣的增值稅,可以不做這一筆分錄。直接將銷項進項稅額差額轉(zhuǎn)入未交增值稅。
2019-05-24 11:11:50
你好,本月認證抵扣是這樣做分錄
2018-08-06 12:54:45
你這個是輔導(dǎo)期嗎,不是就不要用這個待抵扣進項稅額 直接做借進項稅額貸待認證進項稅額
2020-03-25 15:58:12
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