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送心意

田老師

職稱會計師

2015-07-23 10:43

不是,銷售時:借 :現(xiàn)金等,貸:收入    貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--銷項  進(jìn)貨時:借:收入借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項    本月應(yīng)交稅金=  應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--銷項減應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項

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相關(guān)問題討論
稅控盤服務(wù)費是280的
2021-04-19 10:54:21
您好,就是您發(fā)票上價稅合計的金額
2020-07-29 09:53:42
可以的,這個可以全額抵減增值稅
2020-04-25 09:53:28
這個你申報的時候轉(zhuǎn)出之后全額抵減就可以
2020-03-20 13:03:59
你好,可以的,在一年之內(nèi)抵扣都是可以的
2017-06-24 15:55:46
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