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漂移
于2019-03-12 17:51 發(fā)布 ??1145次瀏覽
沈家本老師
職稱: 注冊會計師,稅務(wù)師,律師
2019-03-12 17:52
您好您不需要把開票金額和稅額重復(fù)填寫的。如果該銷售額您是開具增值稅專用發(fā)票的。那么您只需要在第一部分,也就是開具增值稅專用發(fā)票的銷售額和銷項稅額這兩列填進(jìn)去就可以了。為您提供解答,祝學(xué)習(xí)愉快
漂移 追問
2019-03-12 17:57
那這個1到8是要哪幾行不用填
沈家本老師 解答
2019-03-12 18:00
您好,第一列和第二列之后都是不需要填寫的。為您提供解答
2019-03-12 23:21
滿意幫打五星哦謝謝
2019-03-14 15:30
若您滿意,幫打五星好評哦謝謝
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我們再6月份開票的時候,我們主要賣項鏈和首飾這些的,本應(yīng)開3%,現(xiàn)在開的是5%,填寫增值稅申報主表的時候,如何填寫了?急急。急
答: 你好!這個你只能去找管理員了。如果你沒有核定這個稅率,是申報不了的。
申報增值稅時校驗通過就說明填寫的沒有問題吧?
答: 是的,沒有問題了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
申報增值稅的附列表需要填寫嗎
答: 你這個附列資料吧,這個沒有差額納稅不需要填寫
老師,我今天申報增值稅,為什么001表我填了數(shù)據(jù),保存了,還是顯示未填寫,怎么回事?
討論
申報增值稅的時候,什么情況下需要填寫這個表?
當(dāng)前不是增值稅申報期,不能填寫該報表。
申報增值稅怎么填寫提交不上去
增值稅申報旅客運輸如何填寫,在哪行哪列?具體一點老師,謝謝
沈家本老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,律師
★ 4.99 解題: 5973 個
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2019-03-12 17:57
沈家本老師 解答
2019-03-12 18:00
沈家本老師 解答
2019-03-12 23:21
沈家本老師 解答
2019-03-14 15:30