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送心意

沈家本老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師,律師

2019-03-12 17:52

您好您不需要把開票金額和稅額重復(fù)填寫的。如果該銷售額您是開具增值稅專用發(fā)票的。
那么您只需要在第一部分,也就是開具增值稅專用發(fā)票的銷售額和銷項稅額這兩列填進(jìn)去就可以了。
為您提供解答,祝學(xué)習(xí)愉快

漂移 追問

2019-03-12 17:57

那這個1到8是要哪幾行不用填

沈家本老師 解答

2019-03-12 18:00

您好,第一列和第二列之后都是不需要填寫的。
為您提供解答

沈家本老師 解答

2019-03-12 23:21

滿意幫打五星哦
謝謝

沈家本老師 解答

2019-03-14 15:30

若您滿意,幫打五星好評哦謝謝

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相關(guān)問題討論
你好!這個你只能去找管理員了。如果你沒有核定這個稅率,是申報不了的。
2018-07-02 15:07:56
是的,沒有問題了
2017-07-04 09:19:12
你好,這個是需要自己填寫。
2022-01-18 14:40:33
你這個附列資料吧,這個沒有差額納稅不需要填寫
2020-07-03 13:31:26
學(xué)員你好,增值稅申報依據(jù)你的收入,你要是沒有開票的收入稅務(wù)監(jiān)控不到,所以以前很多人按開票收入
2022-01-05 16:42:16
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