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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2019-03-12 19:29

你好 可以 按正負(fù)相加的收入數(shù)申報(bào)納稅

陪伴 追問(wèn)

2019-03-12 19:33

那這月紅沖的發(fā)票,能直接入上月的賬是嗎?

玲老師 解答

2019-03-12 19:34

你好 做這個(gè)月賬里面

陪伴 追問(wèn)

2019-03-12 19:53

那您怎么說(shuō)報(bào)上月的稅可以這月按正負(fù)相加的收入申報(bào)?

玲老師 解答

2019-03-12 20:00

你紅字不是在這個(gè)月開(kāi)的嗎  所以是記在這個(gè)月里的

玲老師 解答

2019-03-12 20:01

不是說(shuō)記上個(gè)月里 是這個(gè)月里  報(bào)這個(gè)月稅時(shí)一起申報(bào)

陪伴 追問(wèn)

2019-03-12 20:09

哦,那上個(gè)月開(kāi)錯(cuò)票的稅還是要先交,下個(gè)月再?zèng)_減是么?

玲老師 解答

2019-03-12 20:22

是的 上個(gè)月你正常申報(bào)  紅沖的是做在紅沖那個(gè)月里

陪伴 追問(wèn)

2019-03-12 20:29

太感謝了,終于明白咯!

玲老師 解答

2019-03-12 21:04

不客氣呀 如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決請(qǐng)點(diǎn)五星好評(píng)。

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好,當(dāng)月認(rèn)證,必須抵扣的
2017-02-06 11:56:29
你導(dǎo)入銷項(xiàng)時(shí)自動(dòng)減掉的
2016-10-08 13:14:51
是的 附加稅是根據(jù)應(yīng)交增值稅來(lái)計(jì)提繳納的 你有進(jìn)項(xiàng)稅 可以抵扣銷項(xiàng)稅的 抵減之后的金額才是應(yīng)交增值稅
2018-11-15 09:38:52
你好,這個(gè)是先知認(rèn)證抵扣,然后再申報(bào)增值稅
2022-01-04 10:52:15
什么意思 ?你有進(jìn)項(xiàng)不想抵扣嗎?
2019-06-13 11:14:54
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