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vivi
于2019-03-13 12:29 發(fā)布 ??1179次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-03-13 12:29
本月對(duì)貨物暫估入賬,收到發(fā)票,沖減暫估,然后按發(fā)票金額入賬
vivi 追問
2019-03-13 12:31
具體分錄寫一下
辜老師 解答
2019-03-13 15:09
收到材料時(shí),借:原材料 貸:暫估應(yīng)付款收到發(fā)票時(shí),借:原材料 負(fù)數(shù) 貸:暫估應(yīng)付款 負(fù)數(shù) 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款
2019-03-13 17:44
收材料得時(shí)候,我錢已經(jīng)付了,分錄也這么做?
2019-03-13 18:07
是的,付款確認(rèn)為預(yù)付賬款先,等到票后,再?zèng)_減預(yù)付賬款
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辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
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vivi 追問
2019-03-13 12:31
辜老師 解答
2019-03-13 15:09
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2019-03-13 18:07