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送心意

辜老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-13 12:29

本月對(duì)貨物暫估入賬,收到發(fā)票,沖減暫估,然后按發(fā)票金額入賬

vivi 追問

2019-03-13 12:31

具體分錄寫一下

辜老師 解答

2019-03-13 15:09

收到材料時(shí),借:原材料  貸:暫估應(yīng)付款
收到發(fā)票時(shí),借:原材料  負(fù)數(shù)  貸:暫估應(yīng)付款  負(fù)數(shù)   借:原材料    應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅  貸:應(yīng)付賬款

vivi 追問

2019-03-13 17:44

收材料得時(shí)候,我錢已經(jīng)付了,分錄也這么做?

辜老師 解答

2019-03-13 18:07

是的,付款確認(rèn)為預(yù)付賬款先,等到票后,再?zèng)_減預(yù)付賬款

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