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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-03-14 14:55

您好 
2019年1月才計(jì)提和繳納  您用的什么科目計(jì)提

????珍珍???? 追問

2019-03-14 15:01

補(bǔ)計(jì)提分錄 
借:利潤(rùn)分配~未分配利潤(rùn)    2621.62 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交企業(yè)所得稅2621.62 
 
 
繳納分錄 
借::應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交企業(yè)所得稅2621.62 
貸:銀行存款   2621.62

bamboo老師 解答

2019-03-14 15:05

那您沒有通過損益類科目 這樣是正確的

????珍珍???? 追問

2019-03-14 15:09

哦哦,我發(fā)的截圖是對(duì)了,是嗎?2018年新開的公司,2018年資產(chǎn)負(fù)債表年報(bào)沒有期初數(shù)據(jù),所以照12月底的資產(chǎn)負(fù)債表填就行,對(duì)嗎?

bamboo老師 解答

2019-03-14 15:11

是的 發(fā)的截圖是對(duì)的 
2018年您建賬的時(shí)候沒有錄入期初數(shù)據(jù)么?

????珍珍???? 追問

2019-03-14 15:14

2018年9月才成立,并建賬,本來就沒有期初數(shù)據(jù),所以我只需照12月的數(shù)據(jù)填2018年1月~12月的資產(chǎn)負(fù)債表,對(duì)不?

bamboo老師 解答

2019-03-14 15:15

如果您沒期初數(shù)據(jù)的話 是這樣的

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