- 送心意
樸老師
職稱: 會計(jì)師
2019-03-14 17:00
1、沖減上年已記銷售收入及增值稅:
借:應(yīng)收賬款或銀行存款(紅字)
貸:以前年度損益調(diào)整(紅字)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(紅字)
2、沖減上年已結(jié)轉(zhuǎn)的銷售成本:
借:以前年度損益調(diào)整(紅字)
借:庫存商品(紅字)
3、結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整入未分配利潤:
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整
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你好
借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶
貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58

借應(yīng)收賬款101.7
貸主營業(yè)務(wù)收入90
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅11.7
2022-04-08 12:26:29

您好!4.15是什么業(yè)務(wù)呢?圖片沒有呀?
2022-03-31 09:17:55

你好!
借管理費(fèi)用…福利費(fèi)
貸應(yīng)付職工薪酬
借方應(yīng)付職工薪酬
貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10

1.借原材料66000
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額8460
貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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