這個月我單位購買別的單位原材料52554.42,稅款8934.25,總金額61488.67,老板付給對方30萬元的承兌,對方找給我單位22萬元承兌,多付的款項作為預(yù)付的款,這個過程怎么做賬
呆萌的世界
于2015-07-24 13:37 發(fā)布 ??965次瀏覽
- 送心意
趙老師
職稱: 中級會計師
2015-07-24 13:48
借:原材料 52554.42 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 8934.25 貸:應(yīng)付帳款 61488.67
借:應(yīng)付帳款 300000 貸:應(yīng)收票據(jù) 300000
借:應(yīng)付帳款 -220000 借:應(yīng)收票據(jù) 220000 個人認為一個供應(yīng)商都通過一個科目核算更直觀,期未報表列報時調(diào)整就可以了.
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借:原材料 52554.42 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 8934.25 貸:應(yīng)付帳款 61488.67
借:應(yīng)付帳款 300000 貸:應(yīng)收票據(jù) 300000
借:應(yīng)付帳款 -220000 借:應(yīng)收票據(jù) 220000 個人認為一個供應(yīng)商都通過一個科目核算更直觀,期未報表列報時調(diào)整就可以了.
2015-07-24 13:48:51

您好,可以的。
2017-06-18 22:14:45

你好!估計是他用他收到的匯票轉(zhuǎn)手背書給人家的。
2020-06-04 11:00:35

你好,運費可以按照重量在材料之間分配計入成本
2020-02-24 11:45:54

你好,借;原材料,貸;應(yīng)付票據(jù)
2019-06-24 22:06:34
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