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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-03-15 10:26

你好,如果固定資產沒有處置,是不需要做固定資產貸方分錄的

陽光 追問

2019-03-15 10:52

老師啊,我們幫小區(qū)業(yè)主代收賠償款,支付律師費也是從這里面出的,發(fā)票是開我們公司的,能做我們公司費用嗎

鄒老師 解答

2019-03-15 10:55

你好,代收代付是不能作為費用核算的

陽光 追問

2019-03-15 11:01

可是開我們發(fā)票呢

鄒老師 解答

2019-03-15 11:03

你好,代收代付你們就不應當開具發(fā)票的

陽光 追問

2019-03-15 11:14

那現(xiàn)在什么辦呀?那現(xiàn)在什么辦呀

陽光 追問

2019-03-15 11:16

發(fā)票也開了,我在做匯算清繳

鄒老師 解答

2019-03-15 11:18

你好,你單位做費用支出,匯算清繳做納稅調增處理就是了

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相關問題討論
你好;? ? 借 制造費用-折舊費3000、管理費用-折舊費1000 貸累計折舊 4000
2023-03-28 11:23:35
一、借:費用類科目20000,貸:累計折舊20000;二、借:固定資產清理,借:累計折舊1000,貸:固定資產;三、其他業(yè)務成本1500,貸:累計折舊1500
2017-11-05 21:32:14
同學你好,我是曉博老師
2022-01-06 10:05:55
您好 借:制造費用 17580 管理費用 6000 貸:累計折舊 23580
2019-12-08 17:32:12
固定資產折舊費2100元的會計分錄為: 1. 借:費用類-固定資產折舊費2100元 2. 貸:長期負債類-累計折舊 2100元 3. 借:費用類-管理部門固定資產折舊費600元 4. 貸:長期負債類-累計折舊 600元 5. 借:費用類-生產車間固定資產折舊費1500元 6. 貸:長期負債類-累計折舊 1500元
2023-03-22 11:23:06
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