老師,您好,我們收到一張個(gè)體工商戶開來(lái)的發(fā)票,賦碼: 問
那個(gè)稅率不對(duì),至少是1% 答
老師公證費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎? 問
您好,可以的,這個(gè)可以抵扣的 答
老師企業(yè)沒有生產(chǎn),折舊的生產(chǎn)設(shè)備可以做進(jìn)費(fèi)用里 問
企業(yè)沒有生產(chǎn),折舊的生產(chǎn)設(shè)備可以做進(jìn)費(fèi)用里面。 答
中途建賬,用中途的數(shù)據(jù)做為期初數(shù),但資產(chǎn)遠(yuǎn)大于負(fù) 問
差額計(jì)入未分配利潤(rùn) 答
開票業(yè)務(wù),當(dāng)月開票當(dāng)月回款,還需要掛具體公司嗎,還 問
直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 答

負(fù)債表里的貨幣資金的年初余額不是等于科目余額表里的期初余額科目下的庫(kù)存現(xiàn)金 銀行 其他貨幣資金嗎?
答: 你好,是必須等于的
分公司轉(zhuǎn)去總公司(賬號(hào)123)賬6萬(wàn),借銀行存款-青島123 6萬(wàn) 貸銀行存款-青島456 6萬(wàn),總公司做賬時(shí)貨幣資金出現(xiàn)負(fù)數(shù),經(jīng)檢查,銀行存款明細(xì)賬本期發(fā)生額的貸方跟科目余額表本期發(fā)生額的貸方正差出內(nèi)部轉(zhuǎn)賬的金額6萬(wàn),請(qǐng)問這種情況應(yīng)該怎么處理?庫(kù)存現(xiàn)金跟總公司的銀行存款都沒問題,賬也沒問題,就是內(nèi)部轉(zhuǎn)賬的問題,但是內(nèi)部轉(zhuǎn)賬做賬做的也沒問題
答: 同學(xué)你好 總公司紅沖了重新做
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我資產(chǎn)負(fù)債表中”貨幣資金“項(xiàng)目期末余額應(yīng)該按總帳科目中”庫(kù)存現(xiàn)金“和”銀行存款“余額填寫對(duì)吧?
答: 你好,是庫(kù)存現(xiàn)金+銀行存款+其他貨幣資金期末余額


Mandy 追問
2019-03-15 17:16
言巖老師 解答
2019-03-15 17:22
Mandy 追問
2019-03-15 17:23
言巖老師 解答
2019-03-15 17:24