
收到材料發(fā)票,材料需要出庫(kù)但不想抵扣,想直接做入成本,可以嗎,怎么做賬務(wù)處理好?
答: 你收到是專(zhuān)票嗎,最好是找對(duì)方開(kāi)普通發(fā)票
建筑業(yè)中預(yù)提未到發(fā)票的材料成本、勞務(wù)成本怎樣做賬務(wù)處理,發(fā)票到了又怎樣處理
答: 你好!借工程施工-合同成本-材料費(fèi)/人工費(fèi)暫估 貸應(yīng)付賬款-暫估 然后第二個(gè)月紅字沖減。 如果發(fā)票到了 借工程施工-合同成本-材料費(fèi)/人工費(fèi) 貸應(yīng)付賬款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
、我們已經(jīng)購(gòu)買(mǎi)的材料,料已到,發(fā)票未到,怎么賬務(wù)處理,等發(fā)票到了又怎么處理。2、我們公司已經(jīng)銷(xiāo)售出去的貨物,但未開(kāi)票怎么賬務(wù)處理,等次月開(kāi)票了又怎么處理。3、當(dāng)月的成本應(yīng)該怎么結(jié)。
答: 你好 1,料已到,發(fā)票未到 借;原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估 等發(fā)票到了 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目 2公司已經(jīng)銷(xiāo)售出去的貨物,但未開(kāi)票 借;發(fā)出商品 貸;庫(kù)存商品 借;應(yīng)收賬款 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸;發(fā)出商品 3根據(jù)銷(xiāo)售貨物數(shù)量*單位貨物成本計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)


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2019-03-15 17:28
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2019-03-15 17:34
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2019-03-15 17:38
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2019-03-16 09:46