
預(yù)繳的所得稅已交費:借:所得稅 貸:應(yīng)交稅費-所得稅;借:應(yīng)交稅費-所得稅 貸:銀行;結(jié)轉(zhuǎn)的時候:借:本年利潤 貸;企業(yè)所得稅;當全年利潤是負值的話,不做任何分錄,但退稅的該怎么走分錄?抵稅時分錄怎么走?請具體幫忙寫詳細點
答: 你好,前面寫的分錄沒問題,退稅時借其他應(yīng)收款貸應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅貸所得稅費用 摘要寫那年虧損退稅款。
預(yù)繳的所得稅已交費:借:所得稅 貸:應(yīng)交稅費-所得稅;借:應(yīng)交稅費-所得稅 貸:銀行;結(jié)轉(zhuǎn)的時候:借:本年利潤 貸;企業(yè)所得稅;當全年利潤是負值的話,不做任何分錄,但退稅的該怎么走分錄?抵稅時分錄怎么走?請具體幫忙寫詳細點
答: 你好,退什么稅,所得稅嗎
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
計提一季度所得稅,做分錄 借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交企業(yè)所得稅月末結(jié)轉(zhuǎn)損益,做分錄借:本年利潤 貸:所得稅費用繳納企業(yè)所得稅時,抵的是以前多繳的所得稅,怎么做分錄呢?
答: 你好 以前多交了 那么本期按照實際需要繳納的計提所得稅費用


蘭蘭** 追問
2019-03-16 11:02
莊老師 解答
2019-03-16 11:03
蘭蘭** 追問
2019-03-16 11:05
莊老師 解答
2019-03-16 11:08