老師,就是本來我們買了關(guān)聯(lián)股東的原材料,導(dǎo)致產(chǎn)品 問
需先計(jì)損失,再單獨(dú)處理資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓: 先將 10 多萬損失計(jì)入 “待處理財(cái)產(chǎn)損溢”,明確關(guān)聯(lián)股東賠償后轉(zhuǎn) “其他應(yīng)收款”。 原材料、在產(chǎn)品賣給關(guān)聯(lián)股東時(shí),按約定價(jià)格正常核算(不分?jǐn)倱p失),賠償款與轉(zhuǎn)讓款分別結(jié)算。 兩者分開處理,避免公司承擔(dān)本應(yīng)由對方負(fù)責(zé)的損失。 答
請問老師,這樣的發(fā)票類目預(yù)付卡銷售*抖音付費(fèi)服務(wù) 問
是的,就是那樣處理就行 答
老師好,我們公司要招聘一個(gè)外貿(mào)主管,要預(yù)算一下投 問
同學(xué),你好 預(yù)算一下投入產(chǎn)出?? 是預(yù)算項(xiàng)目還是什么? 答
企業(yè)購買設(shè)備,一般用銀行固定資產(chǎn)貸款,一般用自有 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,您好,有一公司,賬上掛著欠供應(yīng)商貨款65萬,其實(shí) 問
可以的,沒問題的哈 答

小企業(yè)會(huì)計(jì)制度,在發(fā)放福利時(shí),借:應(yīng)福職工福利-福利費(fèi),貸,現(xiàn)金,月末在統(tǒng)一放在,借:管理費(fèi),貸:應(yīng)該職工福利-福利費(fèi)??
答: 您好!先做借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬,然后再做,借應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金。
你好,中秋節(jié)公司員工聚餐可以做,福利費(fèi)嗎
答: 你好 ;可以的。? 內(nèi)部聚餐做管理費(fèi)用-福利費(fèi)去? 按員工所屬部門來做? ?
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我想問一下,過中秋發(fā)的福利費(fèi)怎么樣做處理
答: 你好,借:相關(guān)費(fèi)用(按人員歸屬計(jì)費(fèi)用)貸:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金


那朵菩薩l-~i蓮 追問
2019-03-18 11:24
答疑蘇老師 解答
2019-03-18 11:27
那朵菩薩l-~i蓮 追問
2019-03-19 20:43
答疑蘇老師 解答
2019-03-19 20:44
那朵菩薩l-~i蓮 追問
2019-03-19 20:47