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淡泊
于2019-03-19 08:52 發(fā)布 ??1249次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-03-19 08:52
你好,是的,這個(gè)發(fā)票不需要認(rèn)證,直接全額抵扣的
淡泊 追問
2019-03-19 09:05
謝謝老師
鄒老師 解答
2019-03-19 09:06
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
2019-03-19 10:12
老師,我單位買了一臺(tái)投影儀,為給人家報(bào)銷,我記賬,借固定資產(chǎn)貸其他應(yīng)付款,,,給人家報(bào)銷后,我借其他應(yīng)付款貸管理費(fèi)用可以嗎?
你好,給人家報(bào)銷,貸方應(yīng)當(dāng)是銀行存款,庫存現(xiàn)金科目才是的
我開始直接計(jì)入借管理費(fèi)用開辦費(fèi)。貸其他應(yīng)付
2019-03-19 10:14
你好,那報(bào)銷就是借;其他應(yīng)付款 貸;銀行存款等科目
2019-03-19 10:15
嗯
我的意思是我把這臺(tái)投影儀計(jì)入固定資產(chǎn),辦公室用
2019-03-19 10:16
還沒給人家報(bào)銷,東西已經(jīng)到位
2019-03-19 10:19
你好,沒有給報(bào)銷就計(jì)入其他應(yīng)付款貸方就是了
2019-03-19 10:41
報(bào)銷后借其他應(yīng)付貸管理費(fèi)用?
2019-03-19 10:42
你好報(bào)銷是這樣做分錄,借;其他應(yīng)付款 貸;銀行存款等科目
2019-03-19 10:45
謝謝謝鞋老師,我就是不明白計(jì)入固定資產(chǎn)和直接計(jì)入費(fèi)用的區(qū)別
2019-03-19 10:46
你好,計(jì)入了固定資產(chǎn),就需要按月計(jì)提折舊而一次性計(jì)入費(fèi)用就不需要計(jì)提折舊了
2019-03-19 10:47
嗯,謝謝老師的耐心回答
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
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