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送心意

樸老師

職稱會計(jì)師

2019-03-19 10:09

第24欄“應(yīng)納稅額合計(jì)”:反映納稅人本期應(yīng)繳增值稅的合計(jì)數(shù)。按表中所列公式計(jì)算填寫。 
所以該欄僅指應(yīng)繳”增值稅“額,不包括附加稅。 
2.期末未繳稅額就是上個(gè)月應(yīng)交未交的稅款,當(dāng)月的稅款次月繳納,在當(dāng)月就是應(yīng)交未交,次月繳納就可以 了。 
3.本期本期應(yīng)補(bǔ)退稅額就是需要繳納的稅款。沒有本期未繳稅額,有期初未繳稅額和期末未繳稅額

追問

2019-03-19 10:30

1月份產(chǎn)生了6000的增值稅,2月份已經(jīng)申報(bào)并且扣款了,但是3月份的申報(bào)表上面33行顯示欠費(fèi)6000,這個(gè)是正常的嗎

樸老師 解答

2019-03-19 10:33

你好,這個(gè)不正常的,你已經(jīng)繳費(fèi)了就不會是欠費(fèi)了

追問

2019-03-19 10:37

3月份,在25行期初未繳稅額也顯示6000,也是不正常的嗎

樸老師 解答

2019-03-19 15:12

你不是說已經(jīng)交稅了嗎

追問

2019-03-19 15:13

那就是說,繳稅了,就不應(yīng)該有數(shù)據(jù)對吧?

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好!先填增值稅納稅申報(bào)表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
你好,能把這個(gè)表格發(fā)個(gè)圖片?
2017-07-20 17:49:49
是要調(diào)整賬面余額的。
2019-02-15 16:58:02
你好 不能 你們負(fù)數(shù)報(bào)不了 你們得去當(dāng)?shù)囟惥稚陥?bào)的
2019-11-15 11:08:35
不是的,要先報(bào)增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
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