老師,購(gòu)銷(xiāo)合同的印花稅,要取哪些數(shù)據(jù)。取做賬軟件 問(wèn)
購(gòu)銷(xiāo)合同印花稅計(jì)稅依據(jù): 按合同:若合同分價(jià)稅,以不含稅價(jià)款;未分,含增值稅。 按實(shí)際:采購(gòu)看原材料等借方 %2B 進(jìn)項(xiàng)不含稅,銷(xiāo)售看收入貸方 %2B 銷(xiāo)項(xiàng)不含稅(需剔除非購(gòu)銷(xiāo)、調(diào)整特殊情況)。 定期匯總:匯總當(dāng)期購(gòu)銷(xiāo)金額,再分價(jià)稅情況。 答
個(gè)稅收入申報(bào)有誤,我先改了7月的,數(shù)據(jù)不對(duì),又把1-6 問(wèn)
您好,你點(diǎn)更正就可以了 答
老師您好 公司銷(xiāo)售醫(yī)療設(shè)備 都是從廠家直接發(fā)到 問(wèn)
您好,有發(fā)票和出庫(kù)存單就可以 答
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)下房東在2023年的12月底前開(kāi)具了202 問(wèn)
你好,這個(gè)房子我是生產(chǎn)辦公用的可以 答
老師,你好,我這里有臺(tái)固定資產(chǎn),原值1106.19元,截止8 問(wèn)
你好,1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費(fèi)用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 答

計(jì)提社保是不是只計(jì)提公司所交的部分,代扣代交的做其他應(yīng)收還是其他應(yīng)付?哪個(gè)比較合適
答: 您好 請(qǐng)問(wèn)是先發(fā)放工資再交社保還是先交社保再發(fā)放工資
老師,計(jì)提與支付工資和社保時(shí),第二步的其他應(yīng)付或者其他應(yīng)收的個(gè)人社保,什么時(shí)候叫其他應(yīng)付什么時(shí)候叫其他應(yīng)收?謝謝
答: 你好! 一般是記入其他應(yīng)收款科目的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,個(gè)人社保記其他應(yīng)收還是其他應(yīng)付?
答: 個(gè)人社保記其他應(yīng)收或其他應(yīng)付,都是可以的


@.澄凈歡喜-霏 追問(wèn)
2019-03-20 15:46
maize老師 解答
2019-03-20 16:07
@.澄凈歡喜-霏 追問(wèn)
2019-03-20 16:34
maize老師 解答
2019-03-20 16:46