老師,公司是做國際貨物運(yùn)輸代理的,是免稅行業(yè),有一 問
還是一樣的開那個(gè)稅目,名稱就是空倉費(fèi) 答
上個(gè)月的稅務(wù)發(fā)票抬頭寫錯(cuò)了,已經(jīng)沖紅,這個(gè)月如何 問
你好,你們是受票方,是不是?是人家開給你們的發(fā)票,對(duì)嗎? 答
老師:存量公司是什么類型的公司? 問
是指 五年內(nèi)實(shí)繳這個(gè)的存量公司嗎? 答
企業(yè)員工年度工資不超12萬,次年匯算清繳不計(jì)所得 問
企業(yè)員工年度工資不超12萬,次年匯算清繳,通常不用補(bǔ)所得稅 答
老師 如果應(yīng)交稅費(fèi) 余額表是借方余額,但是下面 三 問
你好,這樣子的話是填借方 答

2018年第四個(gè)季度開出二次發(fā)票1、借預(yù)收賬款 5000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4854.37 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅145.63 2、應(yīng)收賬款 8000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入7766.99 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅233.01 3、借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 378.64 貸營(yíng)業(yè)外收入 378.64 但是在2019年客戶退回8000的那張發(fā)票,已開具紅字發(fā)票。那怎么入賬?分錄?
答: 您好,您2019年度其他還有開票的嗎,負(fù)數(shù)發(fā)票的應(yīng)該按原來的分錄做負(fù)數(shù)
老師,我見到一筆分錄,開負(fù)數(shù)發(fā)票 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(紅字) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 這怎么講?
答: 你好 是不是還開了正數(shù)發(fā)票
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
發(fā)票沖紅 錢是沒全額退只退了多的。借紅字:什么?貸紅字 :應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸紅字 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,發(fā)票重開 借:什么? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸 銷項(xiàng)稅 先前做的 是 借1002貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸 銷項(xiàng)稅
答: 你好,之前計(jì)入什么科目,沖銷就計(jì)入什么科目,金額負(fù)數(shù)就是了。


曼媛 追問
2019-03-20 12:22
曼媛 追問
2019-03-20 12:24
文老師 解答
2019-03-20 12:28