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送心意

三寶老師

職稱高級會計師,稅務師

2019-03-20 15:18

企業(yè)所得稅申報表有誤,估計是在申報企業(yè)所得稅后賬務右做了憑證。 
你可以在匯算清繳時按照正確的申報

花田半畝 追問

2019-03-20 15:24

正確的應該是三個表:申報表、利潤表、科目余額表是一致的對嗎?另外現(xiàn)在印花稅是通過哪個科目核算呀,原來是管理費用下核算,現(xiàn)在還是嗎?

三寶老師 解答

2019-03-20 15:28

企業(yè)所得稅申報表是根據(jù)利潤表申報。按道理申報表、利潤表和科目余額表一致。 
印花稅通過稅金及附加科目核算

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相關問題討論
你好,你這是什么表?企業(yè)所得稅表?年度的現(xiàn)在可以填?
2019-12-18 17:03:21
這個月報稅15號結束,你趕緊先季報申報吧。年報截止到5.31號完成一般也在4月左右申報,這個還早。
2019-01-09 12:30:26
你好!先填財務報表的.
2017-10-21 18:53:47
你好,根據(jù)1-9月份的營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額填寫 你有申報成功嗎
2018-10-08 15:38:53
你好,應該說是按照所得稅申報表的計算方法計算利潤表上的所得稅。
2018-10-24 21:24:37
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