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紫焰
于2019-03-20 16:52 發(fā)布 ??4907次瀏覽
紫藤老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2019-03-20 16:53
你好,減免增值稅分錄 借:銀行存款 / 應(yīng)收賬款 等 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(不含稅收入) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 同時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:營(yíng)業(yè)外收入-補(bǔ)貼收入
紫焰 追問(wèn)
2019-03-20 16:54
不用做一筆借:應(yīng)該稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 嗎
紫藤老師 解答
2019-03-20 16:55
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:營(yíng)業(yè)外收入-補(bǔ)貼收入 做這筆就可以了
2019-03-20 16:56
老師,如果上一年度的稅款計(jì)算錯(cuò)誤,已經(jīng)結(jié)過(guò)賬了,本年度該怎么調(diào)整回來(lái)啊
2019-03-20 17:03
你可以做憑證沖銷,然后更正
2019-03-20 17:09
好的。謝謝老師
2019-03-20 17:18
不客氣,如果你對(duì)我的解答滿意可以評(píng)個(gè)五星哦!
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紫藤老師 | 官方答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
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2019-03-20 16:54
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2019-03-20 16:55
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2019-03-20 16:56
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2019-03-20 17:03
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2019-03-20 17:09
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