
老師,跨年的紅字發(fā)票賬務(wù)處理是怎樣的
答: 借應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 以前年度損益調(diào)整,貸銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù),借未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
我想請(qǐng)問(wèn)您一下,跨年開紅字發(fā)票的賬務(wù)處理,您看是這樣嗎?
答: 分錄是正確的,
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師好 請(qǐng)問(wèn)什么情況下才開據(jù)紅字發(fā)票呢?收到對(duì)方開據(jù)的紅字發(fā)票,如何賬務(wù)處理呢?
答: 您好!1、開具紅字發(fā)票:比如退貨、發(fā)票開錯(cuò)且跨月的情況下需要開紅字發(fā)票。 2、收到紅字發(fā)票:如果是當(dāng)月購(gòu)進(jìn)當(dāng)月收到紅字發(fā)票的 ,可以直接紅字沖銷當(dāng)月的銷售收入,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出即可。 會(huì)計(jì)分錄如同你銷售時(shí)的一樣,不過(guò)金額全部為紅字。 賬務(wù)處理建議按照企業(yè)財(cái)務(wù)制度或會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 稅務(wù)上如果購(gòu)貨方取得專用發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證并做進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣處理,應(yīng)當(dāng)在《信息表》審核通過(guò)的當(dāng)月在增值稅申報(bào)表附表二中填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄次。

