
增值稅稅負(fù)=應(yīng)交增值稅÷銷(xiāo)售收入嗎,還有就是銷(xiāo)售收入是不含稅收入還是含稅收入?!
答: 你好,增值稅稅負(fù)率=實(shí)際應(yīng)交繳納的增值稅稅額/不含稅實(shí)際銷(xiāo)售收入*100%
小規(guī)模企業(yè) 季末結(jié)免交的轉(zhuǎn)增值稅 是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-免稅收入 還是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 同時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-免稅收入?
答: 您好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-免稅收入 。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
小規(guī)模企業(yè),每月發(fā)生銷(xiāo)售的時(shí)候記了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅,但是季度統(tǒng)計(jì)下來(lái)銷(xiāo)售收入不到30萬(wàn),問(wèn)題1,30萬(wàn)是不含稅收入還是含稅銷(xiāo)售額呢?問(wèn)題2,企業(yè)銷(xiāo)售收入不滿(mǎn)30萬(wàn),增值稅免稅,之前計(jì)入的應(yīng)交稅費(fèi)該如何處理呢?
答: 1不含2計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入處理

