小規(guī)模納稅人,季報(bào)增值稅,2019年第一季度已開專票49萬(技術(shù)服務(wù)費(fèi)),代開專票增值稅已交。已開普票5000元(清潔服務(wù)費(fèi)),如果再開20萬普票(技術(shù)服務(wù)費(fèi)),還可以享受小規(guī)模企業(yè)季度銷售額30萬以下免增值稅的政策嗎?
李欣?
于2019-03-22 16:41 發(fā)布 ??1209次瀏覽
- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
2019-03-22 16:42
您好!不可以。不能享受了。
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你好,具體是提供的什么服務(wù)費(fèi)?月度收入或者季度收入是多少?
2019-12-05 15:37:28

你好
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。
按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
是當(dāng)期就全額抵扣?
2021-07-12 15:37:30

你好,稅率為3%的。
2019-05-07 18:13:11

營改增中應(yīng)稅服務(wù)包含部分現(xiàn)代服務(wù)業(yè),其中就有研發(fā)和技術(shù)服務(wù),應(yīng)交增值稅,為什么試點(diǎn)納稅人提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓技術(shù)開發(fā)技術(shù)咨詢技術(shù)服務(wù)又免征增值稅?
2015-11-16 12:21:13

您好,符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓不交增值稅,納稅人提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開發(fā)和與之相關(guān)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)免征增值稅。如果繳納增值稅,技術(shù)轉(zhuǎn)讓按銷售無形資產(chǎn)繳納增值稅的。
2019-05-10 22:23:56
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李欣? 追問
2019-03-22 16:44
宋生老師 解答
2019-03-22 16:45