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哈哈
于2019-03-23 16:02 發(fā)布 ??816次瀏覽
小云老師
職稱: 中級會計師,注冊會計師
2019-03-23 16:02
借:應(yīng)交稅費-簡易計稅 貸:銀行存款
哈哈 追問
2019-03-23 16:04
我做的是這樣 但是 那個轉(zhuǎn)出未交增值稅一直有余數(shù)
2019-03-23 16:20
老師,這個是什么原因呢?
小云老師 解答
2019-03-23 16:52
你是不是月底的時候把該交的稅額都轉(zhuǎn)入到未交增值稅了?如果簡易計稅是可以不轉(zhuǎn)的
2019-03-23 17:02
是的,因為我按正常的應(yīng)交稅費,那個軟件做不出來,是負(fù)數(shù),是紅色的。
2019-03-23 17:34
那你交的時候就借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2019-03-23 18:21
那后續(xù)怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
2019-03-23 18:37
本身你原來的結(jié)轉(zhuǎn)的分錄其實沒錯,但一般計稅方法繳稅的才會那樣做,簡易計稅月底其實沒必要結(jié)轉(zhuǎn)
2019-03-23 19:28
按我做的就是,未交增值稅是平的,但是轉(zhuǎn)出未交增值稅借方就有余數(shù),改成您說的方法就變成未交增值稅有借方余數(shù),平不了
2019-03-23 20:00
你那個轉(zhuǎn)出未交增值稅屬于三級明細(xì)了,有余額是正常的,只要你應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅這個二級科目沒余額就行
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小云老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
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