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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2019-03-23 16:02

借:應(yīng)交稅費-簡易計稅   貸:銀行存款

哈哈 追問

2019-03-23 16:04

我做的是這樣 但是 那個轉(zhuǎn)出未交增值稅一直有余數(shù)

哈哈 追問

2019-03-23 16:20

老師,這個是什么原因呢?

小云老師 解答

2019-03-23 16:52

你是不是月底的時候把該交的稅額都轉(zhuǎn)入到未交增值稅了?如果簡易計稅是可以不轉(zhuǎn)的

哈哈 追問

2019-03-23 17:02

是的,因為我按正常的應(yīng)交稅費,那個軟件做不出來,是負(fù)數(shù),是紅色的。

小云老師 解答

2019-03-23 17:34

那你交的時候就借:應(yīng)交稅費-未交增值稅   貸:銀行存款

哈哈 追問

2019-03-23 18:21

那后續(xù)怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?

小云老師 解答

2019-03-23 18:37

本身你原來的結(jié)轉(zhuǎn)的分錄其實沒錯,但一般計稅方法繳稅的才會那樣做,簡易計稅月底其實沒必要結(jié)轉(zhuǎn)

哈哈 追問

2019-03-23 19:28

按我做的就是,未交增值稅是平的,但是轉(zhuǎn)出未交增值稅借方就有余數(shù),改成您說的方法就變成未交增值稅有借方余數(shù),平不了

小云老師 解答

2019-03-23 20:00

你那個轉(zhuǎn)出未交增值稅屬于三級明細(xì)了,有余額是正常的,只要你應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅這個二級科目沒余額就行

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