請問老師,當(dāng)時(shí)開發(fā)票時(shí):做的會計(jì)分錄時(shí),借:應(yīng)收賬款 2000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 1941.75 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 58.25 就是門禁卡而已的。那如果下月退回18年開的發(fā)票時(shí),下個(gè)月開了負(fù)數(shù)發(fā)票,但當(dāng)月又沒有收入,借:主營業(yè)務(wù)收入 1941.75 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 58.25 貸:應(yīng)收賬款 2000。那開負(fù)字發(fā)要不是就出現(xiàn)在主營業(yè)務(wù)有負(fù)數(shù)了嗎還有應(yīng)交稅費(fèi)也在借方了,要怎么樣做平它呢?這個(gè)月又沒有收入的情況下。這種情況下還可以取去年開出去的發(fā)票回來今年開負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?
桔?;ㄐ钦Z
于2019-03-25 10:49 發(fā)布 ??1043次瀏覽
- 送心意
月月老師
職稱: 中級會計(jì)師
2019-03-25 10:51
你好 ,你是跨年了嗎。如果沒有跨年,沖完累計(jì)發(fā)生額不是負(fù)數(shù)。
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是的。同學(xué)。分錄是對的
2019-04-03 22:22:42

你好,直接按照折扣之后的來做賬務(wù)處理就可以的。這個(gè)是銷售折扣的。
2022-11-03 12:23:08

你好,按這個(gè)分錄 處理 借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)收稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入
2019-02-13 16:12:04

需要繳納企業(yè)所得稅這個(gè),
2020-06-23 15:41:31

借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;營業(yè)外收入
是這樣處理的
2017-08-03 15:42:06
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