
幾年前我公司匯給往來a公司100萬,當(dāng)時(shí)做其他應(yīng)收款,直到今年,a公司一共匯了120萬,其他應(yīng)收款出現(xiàn)了貸方余額,此后a公司還會(huì)陸續(xù)借款給我們,請(qǐng)問老師這個(gè)月多出來的貸方20萬,要如何做分錄,是寫紅字嗎?
答: 你好! 借:銀行存款120 貸:其他應(yīng)收款100 其他應(yīng)付款20
收入掛入其他應(yīng)收款借方,該筆收入成本前期未入賬,想用累計(jì)盈余沖減,如何做分錄?
答: 你好,收入掛入其他應(yīng)收款借方,是收入應(yīng)當(dāng)計(jì)入貸方,其他應(yīng)收款應(yīng)當(dāng)計(jì)入借方的意思??
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,同一個(gè)客戶在其他應(yīng)收款里分別有一個(gè)借方余額4852.46和貸方余額3255,當(dāng)時(shí)是設(shè)置了兩個(gè)不同的客戶代碼,請(qǐng)問要合并余額抵消要怎么做分錄
答: 你好,借其他應(yīng)收款3255 貸其他應(yīng)收款 3255

