
其他應(yīng)收款在所得稅匯算清繳時(shí)要調(diào)整成營(yíng)業(yè)外收入繳納企業(yè)所得稅嗎?
答: 如果是公司正常的其他應(yīng)收款,是不用調(diào)整到營(yíng)業(yè)外收入的
企業(yè)所得稅匯算清繳,需要調(diào)整其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款寬不
答: 您好,同學(xué),不需要調(diào)整。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)記入管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)記在了其他應(yīng)收款,(跨年度)怎樣調(diào)賬了?那年度企業(yè)所得稅匯算清繳要怎么申報(bào)好?
答: 這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅匯算清繳怎么一個(gè)減法?加入我利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)是10萬,這個(gè)企業(yè)所得稅是在去年報(bào)表上體現(xiàn)還是今年?


逸仙老師 解答
2019-03-25 16:04
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2019-03-26 10:59
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2019-03-26 11:23
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2019-03-26 13:34
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2019-03-26 15:01
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2019-03-26 16:03