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送心意

Kim

職稱中級會計(jì)師

2019-03-26 11:22

往來要清理掉啊,該收回的收,該付的付

EM 追問

2019-03-26 11:54

老師這4萬要怎么清理掉,賬上的金額不足以支付了

Kim 解答

2019-03-26 12:48

要支付掉啊,不用付了就轉(zhuǎn)營業(yè)外收入

EM 追問

2019-03-26 15:08

老師 其他應(yīng)付款是法人的款,不需要支付的話,是在清算的時候直接轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嘛?

Kim 解答

2019-03-27 10:36

你直接還給法人啊,轉(zhuǎn)營業(yè)外收入要交所得稅的

EM 追問

2019-03-27 11:19

但是賬上金額不夠還,法人的款

Kim 解答

2019-03-27 11:22

沒還就掛著賬,年末的時候清理一下

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相關(guān)問題討論
如果其他應(yīng)付款是你們法人的往來,建議計(jì)入實(shí)收資本,也就是你們投入23.7萬,虧損只剩2800元,你們沒有資產(chǎn)處置損益,貨幣資金處置是沒有損失的
2019-05-24 16:25:46
不屬于 這個是還錢 不是分紅
2024-07-13 08:00:07
你好,這個沒有補(bǔ)稅最少的辦法,需要庫存商品清理了,不清理也得交銷項(xiàng)稅,其他應(yīng)付款68000需要付了,不付要交營業(yè)外收入所得稅,未分配利潤需要分紅交稅,個稅20%。 你可以把庫存商品賣給其他應(yīng)付款這個單位,這樣其他應(yīng)付款不用交太多稅
2020-06-10 07:55:47
你好, 用貨幣資金2897.79歸還其他應(yīng)付款(237000-2897.79=234102.21)。 其他應(yīng)付款填在其他債務(wù)234102.21,剩余財產(chǎn)為-234102.21,累計(jì)未分配利潤為-234102.21。
2019-05-24 15:25:20
往來要清理掉啊,該收回的收,該付的付
2019-03-26 11:22:42
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