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Grace~
于2019-03-26 17:12 發(fā)布 ??1787次瀏覽
馬老師
職稱: 初級會計師,稅務(wù)師,中級會計師
2019-03-26 17:46
你根據(jù)你們會計之前的期末數(shù)據(jù)作為你的建賬的期初數(shù),不要亂改 要把賬銜接起來。 一般是進項 銷項 進項轉(zhuǎn)出 轉(zhuǎn)出未交增值稅沒有余額 其他的有都是正常 的 你把賬建好后如果要調(diào)整在新的賬里調(diào)整
Grace~ 追問
2019-03-26 20:24
那老師錄入期初數(shù)據(jù)的時候比如本來這個科目的期末余額是在貸方,可是上一年的這個科目期末余額確是借方,我錄入期初數(shù)據(jù)的時候怎么錄呀?
馬老師 解答
2019-03-26 20:30
方向和以前的保持一致,正負數(shù)也要一致!
2019-03-26 20:36
怎么一致呀老師,本來期末余額是借方,可是他做的賬期末余額是在貸方,我錄入期初數(shù)據(jù)的時候怎么錄?是根據(jù)他的錄到貸方么,可是軟件里默認的這個科目的余額就是在借方呀
2019-03-26 20:40
借方負數(shù)表示貸方。用負數(shù)表示!
2019-03-26 20:45
好的,謝謝老師
2019-03-27 08:18
不客氣的,麻煩給老師五星好評謝謝
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馬老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,稅務(wù)師,中級會計師
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2019-03-26 20:24
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2019-03-26 20:36
馬老師 解答
2019-03-26 20:40
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2019-03-27 08:18