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桃之夭夭
于2019-03-28 14:49 發(fā)布 ??997次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2019-03-28 14:51
你好 你計提分錄錯了 應(yīng)該是借方所得稅費用貸方應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借方本年利潤貸方所得稅費用 年末才需要把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里面去
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meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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