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會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師
于2019-03-29 09:08 發(fā)布 ??1231次瀏覽
小梅老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-03-29 09:10
你好賬務(wù)處理完了就需要結(jié)轉(zhuǎn)啊。做完了就需要結(jié)賬啊
會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問
2019-03-29 09:24
就是一個(gè)月的賬整理好了,把整理好的賬分類,看屬于管理費(fèi)用,還是銷售費(fèi)用,或是生產(chǎn)成本,是這意思嗎?
小梅老師 解答
2019-03-29 09:28
你好 你入賬的時(shí)候這些就是清楚的入進(jìn)去就行了哈 然后做完了 就結(jié)轉(zhuǎn) 然后結(jié)賬
2019-03-29 09:36
老師,整理出來這些數(shù)字后,怎么做?
2019-03-29 09:43
借:管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 生產(chǎn)成本 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本 但是你最好 是每一疊原始單據(jù),做一個(gè)記賬憑證啊
2019-03-29 10:07
我是一份原始單具一份記賬憑證。你的意思是月末結(jié)轉(zhuǎn)后借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本嗎
2019-03-29 10:09
親 結(jié)轉(zhuǎn)前做借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本
2019-03-29 10:43
結(jié)轉(zhuǎn)后是借:生產(chǎn)成本 貸:庫存商品嗎?
2019-03-29 10:54
親 是這個(gè) 借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本
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反結(jié)賬出現(xiàn)已結(jié)轉(zhuǎn)怎么弄?
答: 您好,先反結(jié)帳就可以了
年終結(jié)賬年度結(jié)轉(zhuǎn)具體應(yīng)該怎么做
答: 年終結(jié)轉(zhuǎn)就是把損益表的科目都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
不結(jié)賬可以結(jié)轉(zhuǎn)到下一期嗎
答: 你好這個(gè)是可以的。
3月末結(jié)賬的時(shí)候是結(jié)轉(zhuǎn)到4月么
討論
月底結(jié)賬,結(jié)轉(zhuǎn)本月,還要結(jié)轉(zhuǎn)本年那些我不太會(huì),大神們能不能給我講下
反結(jié)賬后如何結(jié)轉(zhuǎn)下年
有反結(jié)賬但是還是取消不了反結(jié)轉(zhuǎn),應(yīng)該怎么處理啊?
老師,年底沒有結(jié)轉(zhuǎn)本年利索,今年一月可以結(jié)轉(zhuǎn)嗎?去年的已經(jīng)結(jié)賬了!
小梅老師 | 官方答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
★ 4.95 解題: 1958 個(gè)
應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號(hào)安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)
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2019-03-29 09:24
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2019-03-29 09:28
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2019-03-29 09:36
小梅老師 解答
2019-03-29 09:43
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2019-03-29 10:07
小梅老師 解答
2019-03-29 10:09
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2019-03-29 10:43
小梅老師 解答
2019-03-29 10:54