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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2019-03-29 10:27

你好 調(diào)整差異到營業(yè)外收支即可

小詹 追問

2019-03-29 10:34

借:應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅/已交稅金,貸:營業(yè)外支出/壞賬損失,可以

meizi老師 解答

2019-03-29 10:37

你好  做反了  你申報(bào)表多 應(yīng)該是要多交 借方營業(yè)外支出-其他 貸方借:應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅

小詹 追問

2019-03-29 10:39

好的,謝謝

小詹 追問

2019-03-29 10:41

我是報(bào)表比申報(bào)多,申報(bào)表

meizi老師 解答

2019-03-29 10:44

那你看下具體啥情況  走營業(yè)外收支調(diào)整即可  借方營業(yè)外支出-其他 貸方借:應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅 或者借方應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅 貸方營業(yè)外收入-其他  根據(jù)實(shí)際情況調(diào)

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你好,你是指賬面(資產(chǎn)負(fù)債表的)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)當(dāng)要與增值稅申報(bào)表的應(yīng)交稅費(fèi)余額一致?
2019-06-05 19:33:02
可以用營業(yè)外支出或收入調(diào)平
2017-03-09 16:16:30
你好,學(xué)員,這樣情況應(yīng)該是稅款計(jì)算四舍五入問題導(dǎo)致
2022-01-07 21:12:31
把應(yīng)交稅費(fèi)多出來的100沖減 計(jì)入損益
2019-12-05 14:58:44
按應(yīng)交稅費(fèi)金額來交稅 貸方余額是應(yīng)交未交的
2019-08-05 13:06:05
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