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送心意

克江老師

職稱,中級會計師,注冊會計師,稅務(wù)師

2019-03-29 14:30

你好,為了使成本發(fā)生均衡,每月計提分?jǐn)偅航韫芾碣M用 貸:其他應(yīng)付款-總部      
繳納時候:借|:其他應(yīng)付款-總部  貸:銀行存款

若~~諾 追問

2019-03-29 14:33

總部是可以開發(fā)票的,支付是1月份,發(fā)票可能在4月份收到,會計分錄需要更改嗎?

克江老師 解答

2019-03-29 16:18

你好,一般情況是先計提,后支付,我想問一下1月支付是不是上年度的管理費嗎?

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相關(guān)問題討論
你好!應(yīng)該是確認(rèn)收入的
2019-03-05 16:11:54
計入其他業(yè)務(wù)收入即可的了
2018-07-30 10:33:51
分公司?? 借管理費用--總公司 貸銀行存款或現(xiàn)金總公司:借銀行存款或現(xiàn)金?? 借管理費用(紅字)分?jǐn)偣?/div>
2017-05-27 16:25:13
你好 支付費用 借;管理費用 貸;銀行存款 返還一部分 借銀行存款 貸;管理費用
2018-08-27 11:33:32
借;管理費用 貸;銀行存款等科目
2017-07-25 22:10:44
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