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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-04-01 09:32

你好 是的  不可以抵扣的 要做轉(zhuǎn)出

追問

2019-04-01 09:35

要先抵扣再轉(zhuǎn)出嗎?還是說直接做賬務處理就好?

追問

2019-04-01 09:48

如果贈送這批商品是用于促銷的是不是也要進項轉(zhuǎn)出?

meizi老師 解答

2019-04-01 09:54

 增值稅暫行條例實施細則:第四條 單位或者個體工商戶的下列行為,視同銷售貨物:(八)將自產(chǎn)、委托加工或者購進的貨物無償贈送其他單位或者個人。 
 
  企業(yè)將外購產(chǎn)品作為促銷品贈送客戶時,要視同銷售繳納增值稅,所以產(chǎn)品購入時進項稅可以抵扣,不需要轉(zhuǎn)出。

追問

2019-04-01 10:02

視同銷售是報“不開票收入”嗎?

meizi老師 解答

2019-04-01 10:07

你好 是的 需要報收入繳納稅費的

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好,這種情況不抵扣的話,不用記進項,直接入成本即可。
2022-03-02 23:52:26
您好,是您只有外銷的話,就直接借庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸應付賬款
2019-07-31 21:24:48
你好! 視同銷售,進項可以抵扣的
2019-10-09 08:04:12
同學。無承運,進項稅。這個進項是什么進項
2019-04-27 18:54:38
你好,對方有開具負數(shù)發(fā)票嗎
2018-08-31 16:59:13
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