有一筆賬去年賬上記為進(jìn)項(xiàng)稅金期末也結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅。今年發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)未認(rèn)證抵扣而且也過了認(rèn)證期,當(dāng)年納稅申報(bào)表按實(shí)際已抵扣進(jìn)項(xiàng)填報(bào)納稅,現(xiàn)在該怎么調(diào)整做調(diào)整分錄?
徐?
于2019-04-02 08:18 發(fā)布 ??840次瀏覽
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小云老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊會(huì)計(jì)師
2019-04-02 08:39
借方計(jì)入當(dāng)時(shí)購入資產(chǎn)的成本,貸記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
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2019-04-02 08:39:39

你好,同學(xué)
第一個(gè)分錄未認(rèn)證未抵扣的話,分錄沒問題的
第二個(gè)問題,未來實(shí)際認(rèn)證抵扣了再結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅中
借應(yīng)交稅費(fèi)—增——進(jìn)項(xiàng)稅額
貸應(yīng)交稅費(fèi)—增——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2023-11-12 16:30:48

您好,在申報(bào)表和賬上,都做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。然后,增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄“應(yīng)納稅額減征額”。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí),按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí),按本期第19欄與第21欄之和填寫,本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2017-04-10 20:58:10

你好,進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證 當(dāng)月 申報(bào)時(shí) 進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)該要一致才能 比對(duì)成功的,申報(bào)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅未填是什么意思?
2020-04-02 12:19:16

你認(rèn)證了就要抵扣,做進(jìn)項(xiàng)的,抵扣不完才可以留抵
2019-05-18 16:27:13
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2019-04-02 08:42
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2019-04-02 09:11
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2019-04-02 09:20
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2019-04-02 09:29