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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-04-02 09:59

您好 
年底結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)表如果是負(fù)數(shù)就借未分配利潤(rùn) 貸本年利潤(rùn) 對(duì)的 
需要把一年的總數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)

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你好,如果本年利潤(rùn)是正數(shù),應(yīng)當(dāng)是 借;本年利潤(rùn) 貸;利潤(rùn)分配 科目余額表與利潤(rùn)表應(yīng)當(dāng)是一致的
2017-01-16 15:02:35
你好,能發(fā)個(gè)科目余額表過來嗎
2017-01-16 15:24:53
你好!是的,可以這樣理解。就是期初利潤(rùn)加本年凈利潤(rùn)
2017-12-25 17:00:52
你好; 本年利潤(rùn)貸方負(fù)數(shù)就是借方的余額的;? 你結(jié)轉(zhuǎn) 就是 ; 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸本年利潤(rùn)? ?
2023-02-06 16:02:59
你好,就是第一個(gè)分錄 你第二個(gè)分錄都只有貸方金額,這樣是不成立的
2017-01-12 16:52:47
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