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送心意

meizi老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-02 14:18

你好 是的 抵減的金稅盤(pán) 應(yīng)該是抵減管理費(fèi)用  不是轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入

ss10969 追問(wèn)

2019-04-02 14:22

跨年度了,要怎么更正呢

meizi老師 解答

2019-04-02 14:23

你好  先把你做錯(cuò)了沖了  借方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 負(fù)數(shù) 貸方以前年度損益 借方以前年度損益貸方未分配利潤(rùn)  然后在做正確的

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對(duì)的,沒(méi)錯(cuò)就是做個(gè)人所得稅的匯算清繳
2021-12-26 18:59:26
你好,需要的。
2020-05-08 10:07:14
如果是公司正常的其他應(yīng)收款,是不用調(diào)整到營(yíng)業(yè)外收入的
2018-12-17 10:44:03
需要做匯算清繳 通過(guò)調(diào)整增加或減少應(yīng)納稅所得額,從而影響應(yīng)納所得稅額
2016-05-20 16:27:02
是的,也是通過(guò)這個(gè)科目的。
2021-07-07 11:39:31
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