亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-04-03 10:36

你好  借方管理費用貸方預付賬款  你具體業(yè)務是什么

9班奚雅琴 追問

2019-04-03 10:45

老師因為1月有筆修理費只有銀行回單,結果我做了借管理費用貸銀行存款,應該是做錯了,2月份我做了調(diào)整借預付帳款借管理費用(負數(shù))

meizi老師 解答

2019-04-03 10:49

你好  這筆裝修費你現(xiàn)在收到發(fā)票沒

9班奚雅琴 追問

2019-04-03 10:51

是汽車修理費2月份收到發(fā)票

meizi老師 解答

2019-04-03 10:51

你好 那就先這樣不改了 你把發(fā)票附在1月后面憑證

9班奚雅琴 追問

2019-04-03 10:52

1月份做了借管理費用貸銀行存款,借方應該是預付帳款對吧

meizi老師 解答

2019-04-03 10:54

你好  是的 如果你當時沒有收到發(fā)票的話是應該先走預付  如果你已經(jīng)做了費用了 就把發(fā)票附后面就行

9班奚雅琴 追問

2019-04-03 12:20

謝謝老師

meizi老師 解答

2019-04-03 13:31

不客氣的 滿意請給予評價

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,這個分錄正確。領用時攤銷就可以了
2020-08-28 14:49:07
服務費 裝潢費 做管理費用 維修費沒有發(fā)生先開了發(fā)票可以做預付
2020-08-07 09:16:20
你好 借方管理費用貸方預付賬款 你具體業(yè)務是什么
2019-04-03 10:36:44
您好!明細分類寫福利費。
2018-03-08 10:52:22
你好,可以的,月末需要結轉本年利潤。需要結轉。
2021-09-06 10:27:14
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...