
如果上個月管理費(fèi)用明細(xì)科目?分錄怎么做?錄入有誤,那么這個月可以紅沖管理費(fèi)用嗎,管理費(fèi)用不是月末結(jié)轉(zhuǎn)嗎,這個月如果紅沖可以嗎?結(jié)轉(zhuǎn)那筆也要沖紅嗎
答: 你好,可以的,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤。需要結(jié)轉(zhuǎn)。
購買世紀(jì)中稅網(wǎng)申系統(tǒng)分錄?管理費(fèi)用明細(xì)科目是什么?
答: 辦公費(fèi)吧
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們5月繳納的5-8月的我物業(yè)費(fèi),當(dāng)時我直接計入到5月的管理費(fèi)用里了,現(xiàn)在想調(diào)整一下分錄,用別的科目過一下,然后分開攤銷計入每月的期間損益里,我怎么做?
答: 借預(yù)付借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 按月借管理費(fèi)用貸預(yù)付


9班奚雅琴 追問
2019-04-03 10:45
meizi老師 解答
2019-04-03 10:49
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2019-04-03 13:31