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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-04-03 12:19

跨年度退款,需要沖回收入,做會計分錄如下:借:利潤分配-未分配利潤貸:銀行存款應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(紅數(shù))同時:沖回相關(guān)結(jié)轉(zhuǎn)成本借:庫存商品貸:利潤分配-未分配利潤

我是靜靜 追問

2019-04-03 13:24

這樣會導致資產(chǎn)負債表本年利潤跟利潤表的利潤勾稽關(guān)系不對應(yīng)該怎么調(diào)整

樸老師 解答

2019-04-03 14:02

你做完這個分錄之后,財務(wù)報表是自動調(diào)整的

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跨年度退款,需要沖回收入,做會計分錄如下:借:利潤分配-未分配利潤貸:銀行存款應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(紅數(shù))同時:沖回相關(guān)結(jié)轉(zhuǎn)成本借:庫存商品貸:利潤分配-未分配利潤
2019-04-03 12:19:54
你好,這樣做調(diào)整分錄,借;以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)收入,貸;相關(guān)科目
2019-07-30 16:35:24
你好,借以前年度損益調(diào)整 ,貸應(yīng)收賬款,借利潤分配--未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整
2019-07-30 14:45:15
通過以前年度損益調(diào)整調(diào)整
2019-04-12 14:30:11
您好,需要相互抵消,屬于內(nèi)部交易。
2019-12-07 20:07:35
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