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送心意

月月老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-04 09:22

你好, 
借:應(yīng)收帳款 
貸:主營業(yè)務(wù)收入 
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 
借:主營業(yè)務(wù)成本 
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 
貸:應(yīng)付職工薪酬

會(huì)計(jì)學(xué)堂楊老師 追問

2019-04-04 10:01

老師,我們派遣的是臨時(shí)工,沒法給他交社保,做工資

月月老師 解答

2019-04-04 10:06

你好,臨時(shí)工發(fā)工資嗎

會(huì)計(jì)學(xué)堂楊老師 追問

2019-04-04 10:24

就是臨時(shí)工資,要給對(duì)方錢,但是不買保險(xiǎn)的,就是不知道,怎么處理,票還是差額開票的

月月老師 解答

2019-04-04 10:26

你好,也是工資部分計(jì)入成本。也就是差額開票的扣除額。

會(huì)計(jì)學(xué)堂楊老師 追問

2019-04-04 10:46

臨時(shí)工我們不交保險(xiǎn)的,沒法入成本的

月月老師 解答

2019-04-04 10:53

你好,你就全部計(jì)入往來款 
借:銀行存款 
貸:其他應(yīng)付款 
借:其他應(yīng)付款 
貸:銀行存款 
借:其他應(yīng)付款 
貸:主營業(yè)務(wù)收入 
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅

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你好, 借:應(yīng)收帳款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)付職工薪酬
2019-04-04 09:22:43
您好,1、開票時(shí),借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。 2、收款時(shí),借銀行存款,貸應(yīng)收賬款。 3、計(jì)提工資,借成本費(fèi)用等,貸應(yīng)付職工薪酬-工資。 4、發(fā)放時(shí),借應(yīng)付職工薪酬-工資,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅,貸銀行存款。
2020-06-04 22:17:12
同學(xué),你好,一般做十幾個(gè)人還是可以的。
2021-12-15 21:42:12
是放發(fā)給員工的 還是收入?
2021-06-04 12:20:44
你好 是的 如果是勞務(wù)費(fèi)的話 需要代扣代繳個(gè)稅 提供給你勞務(wù)費(fèi)發(fā)票 是可以的。
2020-03-03 13:44:13
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