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依依
于2019-04-05 20:56 發(fā)布 ??3245次瀏覽
文老師
職稱: 中級職稱
2019-04-06 08:51
您好,雖然沒有倉庫,但是也需要通過庫存商品科目來結(jié)算的
依依 追問
2019-04-06 11:44
那我應記:借:原材料 應交稅__應交增值稅__進項稅 貸:銀行存款 還是再做一筆 借:庫存商品 貸:原材料
還是直接記上面一筆就可以了
文老師 解答
2019-04-06 11:54
借庫存商品,不做原材料,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,借主營業(yè)務成本貸庫存商品
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公司是做貿(mào)易的,沒有自己倉庫,每次都是從供應商那邊直接把貨發(fā)到客戶那里,那收到供應商發(fā)票,應記什么科目?
答: 您好,雖然沒有倉庫,但是也需要通過庫存商品科目來結(jié)算的
老師我給供應商付了個款,但是對方?jīng)]給發(fā)票,這個先做什么科目,等黑票了再做什么科目?
答: 錢付了沒?買的貨物嗎
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們要供應商發(fā)票,供應商應該提供公戶給我們,是嗎?供應商提供私戶我們可以打款嗎
答: 最好打公戶,這樣比校正規(guī)
針對應付帳款這一塊,付了款未開發(fā)票的科目和帳務如何設(shè)置和處理比較好呢?就是想?yún)^(qū)分清楚供應商開了發(fā)票的金額和未開發(fā)票的金額。如何準備的反映在科目上呢?科目應該如何設(shè)置?
討論
老師收到供應商發(fā)票及入庫單,末付款,怎樣寫分錄?這樣的情況成本科目會增加嗎?
我們的供應商破產(chǎn)了,然后還有十幾萬的發(fā)票沒有開進來,錢已經(jīng)付給他們了,這個應計入什么科目?
我問下,我們給一個供應商打了40萬的款,但因為有返點,可以發(fā)我們價值415600元的貨,而且對方也把這個金額的415600的發(fā)票也開給我們了,那我這多出來的返點價如何做賬吶,做進什么科目吶?
先收到發(fā)票再付供應商款的是什么科目?怎么寫分錄
文老師 | 官方答疑老師
職稱:中級職稱
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依依 追問
2019-04-06 11:44
依依 追問
2019-04-06 11:44
文老師 解答
2019-04-06 11:54