本期銷售了一批物品,銷項(xiàng)稅額是7000.需要做如下會計分錄嗎借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 7000 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 7000
david lee
于2019-04-06 11:55 發(fā)布 ??1189次瀏覽
- 送心意
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2019-04-06 11:55
銷項(xiàng)稅不存在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,就是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目,交稅平賬
相關(guān)問題討論

您好,您進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的項(xiàng)目是什么?
2019-04-12 15:31:37

沒有
2017-06-06 10:28:44

你進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的時候,就是貸應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
結(jié)轉(zhuǎn)的時候,應(yīng)該是在借方
2019-03-06 16:49:40

您好
就是前期有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02

借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
你好,通常是這樣處理
2017-07-05 13:01:35
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david lee 追問
2019-04-06 12:01
江老師 解答
2019-04-06 12:03